审计专员是做什么的
审计专员是成为审计经理的第一步,如果你曾在公司财务或事务所工作过两年,想必你早已对国家财务政策、会计准则、审计、财务等相关经济法律了如指掌。
岗位职责: 1.对本公司各内部以及子公司的内部财务控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 2.对本公司各内部以及子公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; 3.在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;向上级报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题; 4.做好审计资料收集、立卷、整理归档,并及时出具审计报告,对审计体系作出提出意见及建议并辅助执行及监督; 5.完成领导其他交办的工作。
延伸阅读
审计员主要是做什么的
审计员岗位职责 在 领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 上一页 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。
华为审计专员好不好进
难。华为审计要求很高,需要进行两轮面试,具备良好的沟通、协调和解决问题的能力,注重细节,能够有效收集分析信息,逻辑思维能力强,英语流利,可作为外交官
内部财务审计专员的岗位职责
1.
协助部门领导开展审计管理工作;
2.
具体落实公司内部控制自我评价工作;
3.
协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.
具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
审计员是干什么的
审计员(Auditor) 是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计员是公司的高级职员。
资格
审计员必须受过专业训练,经过考核之后获得审计员资格。下列人员不得担任审计员:
①已是该公司的职员或服务人员;
②是该公司的合伙人;
③是一个经济团体;
④与公司有经济往来和联系的人员。
职能
审计员的职能,由公司法做出规定,主要是证实、审核和纠正公司财务报表,保证公司的资产负债表、损益表以及一系列会计报表的真实性和正确性。下面是一种比较典型的规定:
①审计员必须审核和证明公司的财会账目是按法律和公司章程的规定制作的;
②必须审核年度报告中是否包含法律所规定的情报以及对公司的事务是否给予虚假的介绍;
③必须查看公司的账本和会计报表并就全部必要的资料和情报向董事提出询问;
④对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
⑤必须核实年度财务报表和年度报告的内容。
审计助理多久能成为审计专员
2-3年。
从审计助理做起,如果表现好,就会接到更加更要的任务,简单流程做的好,会分派给你复杂事项,抽凭函证翻新底稿的基本功已经不够用了,得学会搞定一整套程序,出调整,并试着掂量哪些调整怎么和客户,尤其是BH的客户谈判。
起初的三年,积累足够的账务经验,三年之后,谁和你聊某公司的账怎么诡异,都要做到心里有数,大概原因是什么。这三年,这些诡异的故事里,你可以总结出,什么行业什么类型的公司,可能最喜欢犯什么样的错误,哪些模式的公司,哪个地方一定有问题,等等。你会看过N多未审报表,你可以在报表上画几个圈直接圈出有问题的地方,你可以和财务总监聊一小时就知道这家公司的报告意见类型。
审计专员的岗位职责有哪些
2015厦门工学院审计专员工作职责1、在监事会领导下,负责按年度、季度对所属单位进行财务审核,编写季度、年度审计报告,并提出处理意见和建议;2、负责做好有关审计资料调查、收集、整理和建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;3、协助董事会监督各所属单位财务制度执行情况;4、指导所属单位制定财务管理相关制度及组织实施;5、建立与国家及地方税务有关部门的良好关系。