审核报告包括哪些内容
审核报告包括的内容如下:
1、审查决算资料的完整性。
建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料:
(1)经批准的可行性研究报告,初步设计、投资概算、设备清单;
(2)工程预算(投标报价)、结算书;
(3)同级财政审批的各年度财务决算报表及竣工财务决算报表;
(4)各年度下达的固定资产投资计划及调整计划;
(5)各种合同及协议书;
(6)已办理竣工验收的单项工程的竣工验收资料;
(7)施工图、竣工图和设计变更、现场签证,施工记录;
(8)建设项目设备、材料采购及入、出库资料;
(9)财务会计报表、会计帐簿、会计凭证及其他会计资料;
(10)工程项目交点清单及财产盘点移交清单;
(11)其他资料,如收尾工程、遗留问题等。
2、竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。
(1)大、中型建设项目财务决算报表如下:
表1,基本建设项目竣工决算审批表;
表2,大、中型建设项目竣工工程概况表;
表3,竣工工程财务决算表;
表4,交付使用资产总表;
表5,交付使用资产明细表。
(2)小型基建项目财务决算报表如下:
表1,竣工工程决算总表;
表2,交付使用资产明细表。
3、各项建设投资支出的真实性、合规性审计。
包括:建安工程投资审计;设备投资审计;待摊投资列支的审计;其他投资支出的审计;待核销基建支出的审计;转出投资审计。
4、建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。
包括:约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项是否规范;工程设计变更价款调整事项是否约定;施工现场的造价控制是否真实合规;工程进度款结算与支付是否合规;工程造价咨询机构出具的工程结算文件是否真实合规。
5、概算执行情况审计。
包括:实际完成投资总额的真实合规性审计,概算总投资、投入实际金额、实际投资完成额的比较;分析超支或节余的原因。
6、交付使用资产真实性、完整性审计。
包括:是否符合交付使用条件;交接手续是否齐全;应交使用资产是不真实、完整。
7、结余资金及基建收入审计。
包括:结余资金管理是否规范,有无小金库;库存物资管理是否规范,数量、质量是否存在问题,库存材料价格是否真实;往来款项、债权债务是否清晰,是否存在转移挪用问题,债权债务清理是否及时;基建收入是否及时清算,来源是否核实,收入分配是否存在问题。
8、尾工工程审计。
包括:未完工程工程量的真实性和预留投资金额的真实性。
延伸阅读
工程结算审核报告有法律效力吗
工程结算审核报告是工程项目发包单位(甲方)委托的具有造价审核资质的单位对施工方上报的工程结算及其附属资料进行全面审核出局的造价审核报告,由于造价审核单位配备了工程技术人员及造价工程师等,有资质有能力,因此具有法律效力。
安全体系审核报告内容有哪些
(1)审核目的、范围和计划。
(2)审核组成员和受审部门。
(3)审核的持续时间和日期。
(4)审核所依据的文件。
(5)审核过程的简介,包括审核期间遇到的障碍。
(6)不符合项目的数量、分布(将全部不符合项作为报告的附件)。
(7)审核结论,如:
①HSE管理体系对审核准则的符合情况;
②体系是否得到了正确的实施与保持;
③内部管理评审过程是否足以确保HSE管理体系的持续适用性与有效性。
(8)审核报告的分发清单。
工厂内部审核报告的主要内容
1、审查出的不合格项及责任部门。
2、工厂内部审核报告主要内容包括:审核依据,审核时间地点,审核的内审员,查出的不合格项及责任部门,与不合格项相关部门的举一反三,整改期限,内审员签名。
3、工厂内部审核整改闭环后要及时存档,并作为年度管理评审输入内容。
入园审核报告是什么
1、入园证明
指预防接种证审核报告和健康体检证明。
2、入学证明
预防接种证审核报告(部分民办住宿小学还要求办理健康体检证明)。
为什么要办理预防接种审核报告
怕宝宝得病,更怕传染。
确保儿童能在关键的年龄和阶段完成疫苗接种的最后关口,及时对漏种儿童进行补种,防止疫苗可预防的疾病在教育机构爆发。托幼机构和中小学的孩子们,其免疫功能不完善,对传染病抵御能力弱,易感性高,且校园内人口密集,一旦有个别传染病发生,很容易造成校内大规模的暴发流行。办理体检证明有利于家长和学校及时掌握儿童健康状况,以更好地对儿童进行日常生活照顾。
审核报告的基本内容
审核的实施:首次会议→现场审核→不合格报告→审核组会议→末次会议。
首次会议:
审核签到;
介绍审核组成员;
介绍审核目的和范围;
审核计划安排的确认;
介绍审核的方法和程序;
确认审核组所需要的资源和设施已齐备;
问题澄清;
确认中间会议和末次会议时间。
现场审核:
组长控制审核的全过程;
审核路线的展开;
检查表的使用;
审核技术与诀窍;
审核的抽样;
审核的验证;
做好检查笔记;
不确定问题的处理;
不合格的处理。
审核过程的控制:
控制审核计划;
控制审核进度;
协调气氛;
保持客观;
审定结果。
审核路线的展开:
审核技术:
询问适当的问题;
验证对问题的回答;
观察实际发生的事情。
审核的面谈:
选择合适的面谈对象:
被审核区域/部门的负责人;
直接责任人/操作者。
提问策略:
提出恰当的问题;
正确的提问方式。
审核的抽样:
随机抽样;
适当数量(检查表);
审核员亲自抽样;
征得被审核人员同意;
应相信样本:
审核员寻找的是客观证据而不是不合格项,不应不断扩大样本的品种和数量,直到发现不合格为止。
审核的验证:
依据客观证据;
客观证据:建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实的基础上,证明是真实的信息。
面谈所得信息应再验证;
责任人的谈话可做客观证据;
非责任人的信息只作线索。
审核笔记:
便于下一部门调查;
同事之间参阅;
需要时查阅(如编制不合格报告和审核报告时)。
审核笔记的内容:
审核不合格的证据:
文件名称、编号、版次;
产品/服务名称、标识;
区域/工位;
设备名称/所在区域;
记录名称/标识/时间;
不合格事实。
审核线索。
不确定问题的处理:
立即跟踪;
记下来,稍后跟踪;
忽略,不考虑。
不合格的处理:
记录不合格事实;
注意相关事项;
同被审核方责任人确认。
不合格报告:
不合格的确定:
不合格的定义;
不合格的确定;
不合格的判断。
不合格的描述;
不合格报告。
不合格的确定:
1.什么是不合格?
没有满足某个规定的要求:
合同要求;
ISO9001相关标准;
公司质量文件;
法律、法规要求。
2.根据不合格的性质,可分为:
严重不合格:
质量体系与约定的质量体系标准或指定的要求不符;
造成系统性或区域性严重失效的不合格(可能由多个轻微不合格说明);
可造成严重后果的不合格。
轻微不合格:
孤立的人为错误;
文件偶尔未被遵守,造成的后果不严重;
对系统不会产生重要影响。
不合格的判断:
依据客观证据;
确定不符合标准的条款;
确定不符合相关的文件要求。
不合格的描述:
事实的准确观察 (判断);
在哪里发现 (地点);
发现了什么 (事实);
为什么不合格 (原因);
谁在场 (职位);
采用专业术语 (正规);
要便于查找 (追溯)。
注意事项:
描述文件的标识/名称;
描述记录的标识/名称;
描述相关职位/工位;
描述设备的编号/名称;
描述相关的区域;
描述不符合的原因;
描述不符合标准条款和文件。
不合格报告:
现场审核观察结果的陈述;
经受审核部门确认;
审核报告的组成部分;
提交受审核部门的正式文件。
不合格报告的内容:
审核员应编写的内容:
受审核部门;
审核员;
不合格报告编号;
审核日期;
不合格描述;
不合格类型;
纠正措施完成情况的验证结果。
被审核部门写的内容:
对不合格事实的确认;
不合格项的原因分析;
计划/已采取的纠正措施。
不合格报告:
审核组会议:
现场审核结束后,末次会议之前,或审核过程中定期(每天结束时)召开;
同审核组成员参加;
讨论审核结果;
沟通审核信息、线索;
协调审核方向;
审核组长作审核总结准备。
审核结果的汇总分析:
在末次会议之前的审核组会议中,审核组长要对审核的观察结果作一次汇总分析:
从发现的不合格项分析(发生的部门、要素、性质、类型);
从发展的趋势分析(上次与本次的比较);
从体系运行状况对产品质量的影响情况分析;
总结质量体系的优点。
末次会议:
签到;
致谢;
重申审核目的和范围;
确认审核计划的实施情况;
正式提出不合格项;
澄清;
宣布审核结论;
提出纠正措施及要求;
结束。
审核报告是什么证据
就是指与审核准则有关的并且能够证实的记录,事实陈诉或其他信息。
审核准则是判断审核证据符合性的依据,审核证据是获得审核发现的基础,审核发现是作出审核结论的基础。
审核报告是指为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。